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荆州市市民政局2019年度决算公开说明
 发布时间:2021-01-14 16:15


目  录

一、关于“三公”经费支出说明

二、部门概况

三、关于机关运行经费支出及与上年增减情况说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于决算收支增减变化情况说明

七、关于项目预算绩效情况的说明

八、名词解释

一、部门概述

1.主要职能。

贯彻执行国家和省关于民政工作的相关法律、法规、规章和标准,拟订全市民政事业发展规划和政策并负责组织实施,推动全市新时代民政工作创新发展。

负责全市性社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

负责拟订全市社会救助政策和标准,统筹城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责居民家庭经济状况核对工作。

负责全市基层政权建设、基层群众自治组织建设,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治和公共服务能力建设。

负责地名管理和行政区划工作;负责全市乡镇级以上行政区域的设立、命名、变更和区划地名的命名、更名的审核和管理工作。负责区域内政府驻地迁移的报批工作。组织、协调和指导市内行政区域边界勘界和调处工作。

贯彻落实婚姻登记法规政策,指导全市婚姻登记工作,推进全市婚姻习俗改革和婚姻服务工作。

负责殡葬管理和殡葬执法工作,推进服务规范和殡葬改革。

负责养老服务工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,促进养老服务业发展,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

负责贯彻执行残疾人权益保护政策,推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

负责拟定和执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

组织拟订促进慈善事业发展的政策,指导社会捐助工作,协助做好福利彩票发行销售管理工作。

2.机构情况。

荆州市民政局设置14个内设科室:办公室、政策法规科、人事科、行政审批科(社会组织管理科)、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科(市地名委员会办公室)、社会事务科(殡葬执法科)、养老服务科、规划财务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、直属机关党委、离退休干部科。

2019年全市机构改革,单位职能划转内设科室由15个减设为14个科室,取消优抚科(市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、复退军人安置科(市政府复员退伍军人安置办公室)、救灾科(市减灾委员会办公室),增设养老服务科、儿童福利科。

二、决算报表

(一)收入支出决算总表






公开01表


部门:荆州市民政局(本级)





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,687,760.24

一、一般公共服务支出

29

0.00


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

16,457,400.00

二、外交支出

30

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


七、其他收入

7

461,205.56

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

12,237,758.06



9


九、卫生健康支出

37

468,062.00



10


十、节能环保支出

38

0.00



11


十一、城乡社区支出

39

0.00



12


十二、农林水支出

40

60,000.00



13


十三、交通运输支出

41

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00



19


十九、住房保障支出

47

494,538.24



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00



22


二十二、其他支出

50

15,872,480.50



23



51



本年收入合计

24

29,606,365.80

本年支出合计

52

29,132,838.80


用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00


年初结转和结余

26

2,513,335.12

年末结转和结余

54

2,986,862.12



27



55



总计

28

32,119,700.92

总计

56

32,119,700.92


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表










公开02表


             部门:荆州市民政局(本级)








金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

29,606,365.80

29,145,160.24

0.00

0.00

0.00

0.00

461,205.56


208

社会保障和就业支出

12,126,365.56

11,665,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

461,205.56


20802

民政管理事务

10,638,598.56

10,177,393.00

0.00

0.00

0.00

0.00

461,205.56


2080201

  行政运行

10,212,469.56

9,751,264.00

0.00

0.00

0.00

0.00

461,205.56


2080203

  机关服务

6,129.00

6,129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080207

  行政区划和地名管理

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080299

  其他民政管理事务支出

220,000.00

220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

743,592.00

743,592.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

743,592.00

743,592.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

695,208.00

695,208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

695,208.00

695,208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

28,032.00

28,032.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080999

  其他退役安置支出

28,032.00

28,032.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20828

退役军人管理事务

20,935.00

20,935.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082801

  行政运行

20,935.00

20,935.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

468,062.00

468,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

468,062.00

468,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

466,097.00

466,097.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1,965.00

1,965.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

494,538.24

494,538.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

494,538.24

494,538.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

494,538.24

494,538.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

16,457,400.00

16,457,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

7,940,000.00

7,940,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

7,940,000.00

7,940,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

8,517,400.00

8,517,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

8,517,400.00

8,517,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


(三)支出决算表









公开03表

部门:荆州市民政局(本级)







金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29,132,838.80

12,727,199.02

16,405,639.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12,237,758.06

11,764,598.78

473,159.28

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

10,749,991.06

10,297,766.78

452,224.28

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

10,500,865.66

10,291,637.78

209,227.88

0.00

0.00

0.00

2080203

  机关服务

6,129.00

6,129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

96,069.00

0.00

96,069.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

146,927.40

0.00

146,927.40

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

743,592.00

743,592.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

743,592.00

743,592.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

695,208.00

695,208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

695,208.00

695,208.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

28,032.00

28,032.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

28,032.00

28,032.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

20,935.00

0.00

20,935.00

0.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

20,935.00

0.00

20,935.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

468,062.00

468,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

468,062.00

468,062.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

466,097.00

466,097.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1,965.00

1,965.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

494,538.24

494,538.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

494,538.24

494,538.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

494,538.24

494,538.24

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15,872,480.50

0.00

15,872,480.50

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

7,940,000.00

0.00

7,940,000.00

0.00

0.00

0.00

2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

7,940,000.00

0.00

7,940,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7,932,480.50

0.00

7,932,480.50

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

7,932,480.50

0.00

7,932,480.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:荆州市民政局(本级)







金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

12,687,760.24

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

16,457,400.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

11,487,056.55

11,487,056.55

0.00



9


九、卫生健康支出

38

468,062.00

468,062.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

60,000.00

60,000.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

494,538.24

494,538.24

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

15,872,480.50

0.00

15,872,480.50



23



52





本年收入合计

24

29,145,160.24

本年支出合计

53

28,382,137.29

12,509,656.79

15,872,480.50


年初财政拨款结转和结余

25

1,844,645.02

年末财政拨款结转和结余

54

2,607,667.97

752,698.64

1,854,969.33


一、一般公共预算财政拨款

26

574,595.19


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

1,270,049.83


56






28



57





总计

29

30,989,805.26

总计

58

30,989,805.26

13,262,355.43

17,727,449.83


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表


部门:荆州市民政局(本级)




金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12,509,656.79

11,983,725.39

525,931.40

208

社会保障和就业支出

11,487,056.55

11,021,125.15

0.00

20802

民政管理事务

9,999,289.55

9,554,293.15

0.00

2080201

  行政运行

9,750,164.15

9,548,164.15

0.00

2080203

  机关服务

6,129.00

6,129.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

96,069.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

146,927.40

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

743,592.00

743,592.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

743,592.00

743,592.00

0.00

20808

抚恤

695,208.00

695,208.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

695,208.00

695,208.00

0.00

20809

退役安置

28,032.00

28,032.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

28,032.00

28,032.00

0.00

20828

退役军人管理事务

20,935.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

20,935.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

468,062.00

468,062.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

468,062.00

468,062.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

466,097.00

466,097.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1,965.00

1,965.00

0.00

213

农林水支出

60,000.00

0.00

0.00

21305

扶贫

60,000.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

494,538.24

494,538.24

0.00

22102

住房改革支出

494,538.24

494,538.24

0.00

2210201

  住房公积金

494,538.24

494,538.24

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:荆州市民政局(本级)








金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

8,155,119.60

302

商品和服务支出

1,767,265.83

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

1,780,293.75

30201

  办公费

75,791.66

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

1,573,414.00

30202

  印刷费

15,611.20

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

2,203,736.69

30203

  咨询费

3,000.00

310

资本性支出

1,700.00


30106

  伙食补助费

152,540.20

30204

  手续费

243.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

12,393.40

31002

  办公设备购置

1,700.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

814,737.64

30206

  电费

112,521.33

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

193,173.80

30207

  邮电费

48,895.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

510,849.66

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

42,570.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

137,518.50

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

855,771.86

30212

  因公出国(境)费用

57,000.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

214,600.90

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

28,032.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

2,059,639.96

30215

  会议费

15,752.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

337,414.00

30216

  培训费

9,682.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

18,638.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

695,208.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

98,838.88

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

122,400.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

1,965.00

30227

  委托业务费

14,500.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

151,170.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

827,914.08

30229

  福利费

93,523.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

30,764.89

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

98,300.00

30239

  其他交通费用

461,950.75








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

171,310.20





人员经费合计

10,214,759.56

公用经费合计

1,768,965.83


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


部门:荆州市民政局(本级)











金额单位:元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,000.00

0.00

178,000.00

37,340.56

18,638.00


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表


部门:荆州市民政局(本级)







金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,270,049.83

16,457,400.00

15,872,480.50

0.00

15,872,480.50

1,854,969.33


229

其他支出

1,270,049.83

16,457,400.00

15,872,480.50

0.00

15,872,480.50

1,854,969.33


22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

7,940,000.00

7,940,000.00

0.00

7,940,000.00

0.00


2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

7,940,000.00

7,940,000.00

0.00

7,940,000.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

1,270,049.83

8,517,400.00

7,932,480.50

0.00

7,932,480.50

1,854,969.33


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,270,049.83

8,517,400.00

7,932,480.50

0.00

7,932,480.50

1,854,969.33






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


三、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费支出29.09万元,其中:公务接待费支出1.86万元、公务车辆购置费17.8万元、公务车辆维护费支出3.73万元、因公出国费用支出5.7万元。同比上年度下降1.4%,同比年度预算下降17.6%,因公出国费用在不可以见费列支。              

四、关于机关运行经费支出及与上年增减情况说明

2019年决算支出2913.28万元,较上年度减少444.3万元,下降13.2%,其中工资福利支出889.86万元、商品和服务支出176.76万元、对个人和家庭的补助支出205.97万元、项目支出1640.56万元。支出下降主要是由于机构改革职能划转以及人员减少,财政拨款收入、支出相应减少。

五、关于政府采购支出说明

2019年我局政府采购支出98.51万元,其中:政府采购办公设备支出5.71万元、政府采购项目类支出92.8万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我局资产总额计1575.44万元,资产构成情况为:流动资产1168.01万元,占比74.14%;非流动资产407.43万元,占比25.85%,其中:固定资产净值314.67万元,占比19.97%;无形资产净值32.77万元,占比2.08%。本年度无在建工程。

固定资产占比为:房屋建筑物5554.35平方米,净值314.67万元,占比90.56%;公务用车一辆,资产原值17.8万元;50万元以上通用设备一部,资产原值65.99万元。

七、关于决算收支增减变化情况说明

年初预算收入1427.62万元,预算支出1427.62万元。年末决算收入2914.52万元,决算支出2913.28万元。

差异原因分析。一是工资福利支出增加是因为发放奖励性工资、公积金缴纳的基数提高为新增支出,未列入年初财政预算。二是对个人和家庭的补助支出增加是因为去世人员抚恤金支出以及离退休人员奖金支出为新增支出,未列入年初财政预算。三是项目支出增加主要是省中福在线资金拨付市福彩中心运行经费、机关新购置公务车辆支出为新增支出,未列入年初财政预算。

八、关于项目预算绩效情况的说明

2019年度财政预算安排福彩公益金项目收入585.74万元,当年项目资金结转结余85.01万元,项目执行率85%。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度项目支出开展绩效自评,共涉及项目10个,从评价情况来看,项目执行较好,按照年度绩效目标开展,但因福彩公益金项目资金财政拨付较晚,造成部分项目无法当年完成,结转2020年继续开展。

九、名词解释

(一)功能科目

20802民政管理事务 反映民政管理事务支出

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

8.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

10.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

                                                      2020年9月26日


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